IIA IIA-CIA-Part2-CN 試験問題集

  • 試験コード:IIA-CIA-Part2-CN
  • 試験名称:Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)
  • 問題数:500 問題と回答
  • 最近更新時間:2025-06-12
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JPNTestでIIA IIA-CIA-Part2-CN問題集をチョイスする理由

JPNTestは、1週間で完璧に認定試験を準備することができる、忙しい受験者に最適な問題集を提供しております。 IIA-CIA-Part2-CNの問題集は、IIAの専門家チームがベンダーの推奨する授業要綱を深く分析して作成されました。弊社のIIA-CIA-Part2-CN学習材料を一回のみ使用するだけで、IIA認証試験に合格することができます。

IIA-CIA-Part2-CNはIIAの重要な認証であり、あなたの専門スキルを試す認定でもあります。受験者は、試験を通じて自分の能力を証明したいと考えています。 JPNTest Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) は、Certified Internalの500の問題と回答を収集して作成しました。Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)の知識ポイントをカバーし、候補者の能力を強化するように設計されています。 JPNTest IIA-CIA-Part2-CN受験問題集を使用すると、Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)に簡単に合格し、IIA認定を取得して、IIAとしてのキャリアをさらに歩むことができます。

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IIA Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) 認定 IIA-CIA-Part2-CN 試験問題:

1. 關於審計業務計劃,下列哪些敘述通常是正確的?

A) 詳細流程資訊的最佳來源是高階管理層
B) 審核目標應該是一般性的並且不會改變。
C) 內部稽核師應準備一份有瑕疵的稽核計畫來測試控制措施
D) 電腦輔助審核技術在參與規劃期間通常沒有用處


2. 內部稽核師收到一份文件,其中顯示流程的所有步驟以及流程每個步驟之間的交易流程所採取的路徑,內部稽核師在業務過程中最有可能如何使用該文件?

A) 對製程控制的充分性進行評估。
B) 對剩餘製程風險的充分性進行評估。
C) 對過程控制的有效性進行評估
D) 對流程風險進行詳細評估


3. 根據限制理論,下列何者最受組織所遇到的各種瓶頸的影響?

A) 製造。
B) 獲利能力。
C) 質量。
D) 開銷。


4. 關於向管理階層發布的最終鑑證業務報告,下列哪一項敘述是正確的?

A) 在發布最終批准的審計報告之前,可以將審計結果傳達給管理階層。
B) 傳播之前,通訊必須符合邏輯且沒有錯誤。
C) 審核報告必須依照以下順序提供資訊 (1) 審核範圍,(2) 合作目標,以及 (3) 合作結果
D) 評級僅用於評估內部稽核師所觀察的情況。


5. 董事會已要求內部稽核活動 (IAA) 參與組織的企業風險管理流程。下列哪一項活動適合 IAA 在沒有保障措施的情況下進行?

A) 促進風險識別和評估。
B) 指導管理階層應對風險。
C) 評估風險管理流程。
D) 制定風險管理策略以供董事會批准。


質問と回答:

質問 # 1
正解: C
質問 # 2
正解: C
質問 # 3
正解: B
質問 # 4
正解: B
質問 # 5
正解: C

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